Loại khác

STT
Ngày trả lời
Câu hỏi
  • 07/12/2016
    Thuế tự vệ thép

    Công ty chúng tôi có NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU một số loại thép sau:
    1) Thép thanh có mặt cắt ngang hình tròn, hợp kim, được cán nóng có chứa Cr đường kính 32mm: 32MMX5800MM S20C HOT ROLLED ROUND BAR STEEL,mã HS: 98110000 (mã HS tương ứng là: 72283010)
    2) Thép thanh có mặt cắt ngang hình tròn, hợp kim, được cán nóng có chứa Cr đường kính 40MM: 40MMX5800MM S20C HOT ROLLED ROUND BAR STEEL, mã HS: 98110000 (mã HS tương ứng là: 72283010)
    Vậy quý cơ quan cho chúng tôi hỏi:
    1) Loại thép trên có phải chịu thuế tự vệ hay không? nếu có thì bao nhiêu %
    2) Nếu phải nộp thuế tự vệ thì khi công ty chúng tôi đưa vào sản xuất và xuất sản phẩm đi nước ngoài thì có được hoàn lại thuế tự vệ hay không?

    Xem trả lời

  • 07/12/2016
    Hỏi về thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa của DNCX

    Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, thực hiện sản xuất xuất khẩu & gia công bản mạch điện tử. Công ty chúng tôi có vướng mắc cần được tư vấn như sau: 

    Công ty chúng tôi có nhập khẩu một số nguyên phụ liệu, linh kiện từ nước ngoài để sản xuất xuất khẩu theo loại hình (E11: Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài). Một số lượng nguyên liệu dư thừa nhưng hiện tại chúng tôi không dùng để sản xuất xuất khẩu nữa mà muốn bán lại cho doanh nghiệp nội địa (là công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso, Địa chỉ: KCN Nam Sách, Hải Dương). Công ty Toyo Denso sẽ nhập số lượng nguyên liệu đó theo loại hình A41. Và sau đó Toyo Denso sẽ xuất bán lại sang nước ngoài. Hiện tại chưa rõ thời gian khi nào Toyo Denso sẽ xuất đi nước ngoài.

    Vậy trong trường hợp này công ty chúng tôi là DNCX phải làm những thủ tục Hải quan nào?

    Kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT như thế nào?

    Khoản thuế NK và VAT này công ty chúng tôi có được hoàn lại hay khấu trừ hay không?

    Xem trả lời

  • 05/12/2016
    Giải đáp vướng mắc về báo cáo quyết toán

    Liên quan đến giải đáp các vướng mắc về báo cáo quyết toán hàng SXXK tôi có 1 số câu hỏi như sau:

    + Bộ Tài chính có công văn hàng SXXK tạm thời chưa làm báo cáo quyết toán với các tờ khai SXXK chưa nộp thuế thì được miễn theo luật quản lí thuế mới hiệu lực 1.9.2016. Tuy nhiên chưa hướng dẫn với các tờ khai phát sinh trước 1.9.2016 đã nộp đủ thuế nhập khẩu, chưa nộp VAT. Vậy doanh nghiệp mở tờ khai NSXXK (E31) năm 2015, đã nộp đủ thuế và năm 2016 mở A12 (NKD). Vậy có làm báo cáo quyết toán không? Nếu có làm thì làm từ 2015-2016 hay tách riêng 2 báo cáo quyết toán riêng theo từng năm?

     + Với các tờ khai NSXXK chưa kịp làm thủ tục chuyển đổi miễn thuế trước 31.12.2016. Vậy sau ngày đó có được làm thủ tục miễn thuế hay không? Có bị xử phạt vi phạm hành chính hay ko?

     + Với HĐ gia công khi kết thúc và làm quyết toán theo mẫu 17 Thông tư 38/2015, khi không còn tồn NPL và ko còn tồn SP xuất khẩu. Vậy cơ quan hải quan có kí xác nhận trên mẫu đó hay ko?

    Xem trả lời

  • 05/12/2016
    Thủ tục giải thể công ty

    Chúng tôi là doanh nghiệp FDI, chuyên gia công sản phẩm điện tử cho đối tác nước ngoài, được thành lập 2013, nay do tình hình kinh tế khó khăn, nên đến 31/12 năm nay công ty chính thức ngừng hoạt động, vì vậy khi công ty chính thức ngừng hoạt động thì cần phải làm các thủ tục hải quan gì? về các hợp đồng gia công, công ty đã tiến hành thanh khoản và toàn bộ nguyên phụ liệu dư đã chuyển giao sang cho đối tác khác theo chỉ định, công ty cũng sẽ nộp báo cáo quyết toán sau 31/12 với số dư cuối kỳ bằng 0.

    Xem trả lời

  • 05/12/2016
    Khai báo trị giá hải quan

    Công ty Acrowel Việt Nam là DNCX, chuyên sản xuất sản phẩm dây hàn và que hàn. Sắp tới chúng tôi có 1 đơn hàng như sau:Công ty chúng tôi (A) có ký hợp đồng bán hàng cho khách hàng tại Thái Lan (B) (không có Văn phòng đại diện tại Việt Nam), nhưng khách hàng chỉ định giao hàng cho 1 công ty (C) tại Việt Nam. Công ty A bán cho công ty B : 2 usd
    Công ty B bán cho công ty C : 3 usd.Khi công ty A mở tờ khai xuất tại chỗ với giá là 2 usd, và công ty C mở tờ khai nhập tại chỗ là 3 usd. Khi đối ứng tờ khai Xuất - nhập tại chỗ thì chỉ cần đối ứng về số lượng đúng không? Tờ khai xuất giá 2 usd và tờ khai nhập giá 3 usd như vậy có hợp lệ không?
    Về thủ tục Hải quan thì cần làm thủ tục như thế nào đối với trường hợp trên?

    Xem trả lời

  • 14/10/2016
    Hỏi nhận hàng hoá

    Vừa rồi tôi có mua hàng trên 1 website (asos.com) của nước ngoài nhờ họ ship về Việt Nam. Họ hẹn 3/10 em nhận được hàng nhưng đến hôm nay vẫn chưa có. Không biết là có đang bên chỗ anh chị ko ạ? Mong anh/chị kiểm tra giúp em để em sớm đươc nhận hàng ạ Em tên: Trương Thái Thanh Tâm. Địa chỉ em ghi cho họ là: 74/2/3 Phan Dinh Phung Street, Bien Hoa City, Post code 810000.

    Xem trả lời

  • 19/07/2016
    Báo HQ-Thủ tục cấp hộ chiếu

    Vấn đề chuyên gia NNN làm việc tại VN mà hộ chiếu hết hạn nên đổi hộ chiếu mới , nhưng trên hộ chiếu mới chưa có gì, vì thị thực visa tách rời .Số hộ chiếu trên thị thực vi sa lại là số hộ chiếu cũ . Như vậy thì việc xuất nhập cảnh có gặp vấn đề khó khăn gì không ạ? 

    Xem trả lời

  • 27/06/2016
    Vấn đề hủy hóa đơn VAT sau khi đã thông quan tờ khai

    Tiep theo cau hoi 17145 duoc tra loi ngay 14/06/2016. DN xin hoi neu hoa don VAT co ngay sau ngay to khai vay co khai bo sung duoc khai khong, Vd: Ngay to khai 1/2/2016 ngay hoa don VAT moi 2/4/2016. Tran trong!

    Xem trả lời

  • 22/06/2016
    Kiểm tra hàm lượng Formaldehyt trong vải

    Doanh nghiệp chế xuất có ký hợp đồng mua bán "Đồng phục công nhân và đồ bảo hộ lao động" với công ty nội địa, khi làm thủ tục xuất khẩu công ty nội địa có cần phải xin giấy kiểm tra hàm lượng Formaldehyt trong vải hay không? 

    Xem trả lời

  • 22/06/2016
    Hàng phải kiểm định - phân tích phân loại

    Bên Em có 1 lô hàng nhập khẩu phải đi giám định - phân tích phân loại, nay đã có kết quả giám định - phân tích phân loại và phải khai bổ sung tăng thuế. Anh chị tư vấn giúp cách khai bổ sung (Tờ khai trước đó chưa thông quan - đã bẻ luổng 3) Cách 1: Lấy IDD về khai lại. Cách này khai ra tổng tiền thuế (A), sau đó mới trừ đi số tiền thuế đã nộp (B) ra số tiền thuế phải đóng thêm (C). Cách 2: Khai AMA (đọc hiểu nghiệp vụ này là khai đối với TK đã thông quan, nhưng tìm không ra văn bản nào nói là chỉ được khai với TK đã thông quan) Làm mẫu 03 - ghi số thuế trước khi khai bổ sung và số thuế sau khi khai bổ sung. Về việc kết quả giám định - số thuế phải nộp tăng lên - DN có bị xử phạt gì không ạ? 

    Xem trả lời